5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 05/03/2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan "Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2026-2027)", 29.09.2026 tarihli ve 170478458 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.
Başkanlığımızın iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumunun güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan söz konusu planda, 2026-2027 döneminde gerçekleştirilmek üzere toplam 29 eyleme yer verilmiştir. Eylemler; mevcut uygulamaların geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve iç kontrol sisteminin daha etkin hâle getirilmesine yönelik öncelikli alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir.
Eylem Planı; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere iç kontrolün beş bileşeni çerçevesinde hazırlanmış; mevcut durum, geliştirilmesi gereken alanlar, gerçekleştirilecek eylemler, sorumlu birimler, beklenen çıktılar ve tamamlanma tarihleri belirlenmiştir.
Plan kapsamında; süreç yönetimi ve iş akışlarının geliştirilmesi, görev ve sorumlulukların sistematik hâle getirilmesi, risk yönetimi altyapısının oluşturulması, kontrol faaliyetlerinin risklerle ilişkilendirilmesi ile izleme ve değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara yer verilmiştir.
Risk odaklı, uygulanabilir ve izlenebilir bir yol haritası niteliğindeki planın hayata geçirilmesiyle iç kontrol uygulamalarının Başkanlığımızın iş ve işlemleriyle bütünleştirilmesi ve kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Ulaşmak için tıklayınız.





